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集團(tuán)召開審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控委員會第二屆第一次會議

發(fā)布時間:2019/8/14 9:19:54    瀏覽次數(shù):3783    來源: 集團(tuán)審計(jì)部 朱雷

8月12日下午,集團(tuán)召開審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管控委員會第二屆第一次會議。委員會主任委員、集團(tuán)總經(jīng)理萬寶平,委員、外聘專家吳價(jià)寶和李春萍參加了會議,集團(tuán)審計(jì)部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員列席了會議。


會議聽取了集團(tuán)審計(jì)部2019年上半年內(nèi)部審計(jì)工作情況匯報(bào)及下半年工作計(jì)劃;審議了集團(tuán)、金海投資年報(bào)審計(jì)報(bào)告、集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)2018年度薪酬發(fā)放情況專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

會上,各位委員充分肯定集團(tuán)上半年各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,就各項(xiàng)議題進(jìn)行充分審議并發(fā)表意見和建議,對下一步內(nèi)控建設(shè)、內(nèi)部審計(jì)工作的開展提出了要求:一是下半年要加快推進(jìn)權(quán)屬企業(yè)內(nèi)控體系修訂工作,加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理;二是內(nèi)部審計(jì)報(bào)告建議要具體明確,具有針對性和可操作性;三是內(nèi)部審計(jì)要注重推動問題整改,建立問題清單和整改報(bào)告?zhèn)浒钢贫龋瑢徲?jì)成果運(yùn)用落到實(shí)處;四是內(nèi)部審計(jì)要加強(qiáng)與財(cái)務(wù)、紀(jì)檢等部門協(xié)同聯(lián)動,共同推動企業(yè)內(nèi)部管理制度完善及問題整改。